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2018 年台山市博物馆部门决算报告
发布时间:2019/09/18    

 

 2018年台山市博物馆部门决算报告

目       录
 
第一部分  台山市博物馆 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  台山市博物馆2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分  台山市博物馆2018 年部门决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  台山市博物馆 概况
(一)部门主要职责
  台山市博物馆是国有地方综合性博物馆,其主要职责是为研究、教育和欣赏的目的,对本地区的历史文化的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。  
(二)部门决算单位构成
  我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  


第二部分  台山市博物馆2018 年部门决算表
 
表1
收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
决算数
项    目
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
253.70
一、一般公共服务支出
26
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
27
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
28
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
29
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
30
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
31
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
32
211.25
 
8
 
八、社会保障和就业支出
33
29.83
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
34
4.83
 
10
 
十、节能环保支出
35
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
36
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
37
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
38
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
39
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
40
0.00
 
16
 
十六、金融支出
41
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
42
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
43
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
44
7.79
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
45
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
46
0.00
本年收入合计
22
253.70
本年支出合计
47
253.70
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
48
0.00
年初结转和结余
24
0.00
年末结转和结余
49
0.00
总计
25
253.70
总计
50
253.70
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 
 
表2
收入决算表
单位:万元
项    目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
合计
253.70
253.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
211.25
211.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
18.99
18.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
18.99
18.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
192.26
192.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070205
博物馆
192.26
192.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
29.83
29.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
29.61
29.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
20.02
20.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.76
8.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.68
0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.83
4.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.83
4.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
3.14
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.69
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7.79
7.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
7.79
7.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
7.79
7.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 
 
表3
支出决算表
单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
253.70
168.83
84.87
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
211.25
126.38
84.87
0.00
0.00
0.00
20701
文化
18.99
0.00
18.99
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
18.99
0.00
18.99
0.00
0.00
0.00
20702
文物
192.26
126.38
65.89
0.00
0.00
0.00
2070205
博物馆
192.26
126.38
65.89
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
29.83
29.83
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
29.61
29.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
20.02
20.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.76
8.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.68
0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.83
4.83
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.83
4.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
3.14
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.69
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7.79
7.79
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
7.79
7.79
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
7.79
7.79
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


 
表4
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
253.70
一、一般公共服务支出
29
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
31
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
32
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
33
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
34
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
35
211.25
211.25
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
36
29.83
29.83
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
4.83
4.83
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
38
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
40
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
41
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
44
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
47
7.79
7.79
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
49
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
253.70
本年支出合计
52
253.70
253.70
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
53
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
 
54
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
 
55
 
 
 
总计
28
253.70
总计
56
253.70
253.70
0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


 
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出  
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
 
合计
253.70
168.83
84.87
207
文化体育与传媒支出
211.25
126.38
84.87
20701
文化
18.99
0.00
18.99
2070199
其他文化支出
18.99
0.00
18.99
20702
文物
192.26
126.38
65.89
2070205
博物馆
192.26
126.38
65.89
208
社会保障和就业支出
29.83
29.83
0.00
20805
行政事业单位离退休
29.61
29.61
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.15
0.15
0.00
2080502
事业单位离退休
20.02
20.02
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.76
8.76
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.68
0.68
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.22
0.22
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.83
4.83
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.83
4.83
0.00
2101102
事业单位医疗
3.14
3.14
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.69
1.69
0.00
221
住房保障支出
7.79
7.79
0.00
22102
住房改革支出
7.79
7.79
0.00
2210201
住房公积金
7.79
7.79
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
127.45
302
商品和服务支出
19.72
30101
基本工资
28.49
30201
办公费
0.86
30102
津贴补贴
43.71
30202
印刷费
0.05
30103
奖金
13.79
30203
咨询费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.92
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.76
30206
电费
3.98
30109
职业年金缴费
0.68
30207
邮电费
2.01
30110
职工基本医疗保险缴费
3.14
30208
取暖费
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
1.69
30209
物业管理费
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.22
30211
差旅费
1.16
30113
住房公积金
7.79
30212
因公出国(境)费用
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
2.71
30199
其他工资福利支出
19.18
30214
租赁费
0.00
303
对个人和家庭的补助
20.19
30215
会议费
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.68
30302
退休费
20.17
30217
公务接待费
0.05
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.68
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
1.07
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
0.94
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.02
30239
其他交通费用
0.00
 
 
 
30240
税金及附加费用
0.00
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
4.62
 
 
 
310
资本性支出
1.47
 
 
 
31001
房屋建筑物购建
0.00
 
 
 
31002
办公设备购置
1.47
 
 
 
31003
专用设备购置
0.00
 
 
 
31005
基础设施建设
0.00
 
 
 
31006
大型修缮
0.00
 
 
 
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
 
 
 
31008
物资储备
0.00
 
 
 
31009
土地补偿
0.00
 
 
 
31010
安置补助
0.00
 
 
 
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
 
 
 
31012
拆迁补偿
0.00
 
 
 
31013
公务用车购置
0.00
 
 
 
31019
其他交通工具购置
0.00
 
 
 
31021
文物和陈列品购置
0.00
 
 
 
31022
无形资产购置
0.00
 
 
 
31099
其他资本性支出
0.00
 
 
 
312
对企业补助
0.00
 
 
 
31201
资本金注入
0.00
 
 
 
31203
政府投资基金股权投资
0.00
 
 
 
31204
费用补贴
0.00
 
 
 
31205
利息补贴
0.00
 
 
 
31299
其他对企业补助
0.00
 
 
 
307
债务利息及费用支出
0.00
 
 
 
30701
国内债务付息
0.00
 
 
 
30702
国外债务付息
0.00
 
 
 
30703
国内债务发行费用
0.00
 
 
 
30704
国外债务发行费用
0.00
 
 
 
399
其他支出
0.00
 
 
 
39906
赠与
0.00
 
 
 
39907
国家赔偿费用支出
0.00
 
 
 
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
 
 
 
39999
其他支出
0.00
 
人员经费合计
147.64
 
公用经费合计
21.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


 
表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


 
8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082299
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21211
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121100
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22908
彩票发行销售机构业务费安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2290805
体育彩票销售机构的业务费支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2290808
彩票市场调控资金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况


第三部分  台山市博物馆2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
 台山市博物馆2018 年度总收入 253.70 万元,其中本年收入 253.70 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 253.70 万元, 比上年决算数减少140.48万元,下降35.64%。主要变动情况:项目支出减少。
2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
3.事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
5.其他收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
 台山市博物馆2018 年度总支出 253.70 万元,其中本年支出 253.70 万元。具体情况如下:
1.基本支出 168.83 万元, 比上年决算数增加10.55万元,增长6.67%。主要变动情况:一是文化体育与传媒支出增加2.51万元;二是社会保障和就业支出增加8.11万元;三是医疗卫生与计划生育支出增加0.41万元;四是住房保障支出减少0.48万元。
2.项目支出 84.87 万元, 比上年决算数减少151.04万元,下降64.02%。主要变动情况:项目支出减少。 
3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2018 年度财政拨款收入说明
 台山市博物馆2018 年度财政拨款收入合计 253.70 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 253.70 万元,比上年决算数 减少140.48 万元, 下降35.64%;主要变动情况:项目支出减少 ;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加0 万元, 与上年决算数持平 
(二) 2018 年度财政拨款支出说明
 台山市博物馆2018 年度财政拨款支出合计 253.70 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 253.70 万元,比年初预算数 增加36.04 万元, 增长16.56%;主要变动情况:项目支出增加 ;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加0 万元, 与年初预算数持平 
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 台山市博物馆2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元,完成预算 0.10 万元的 46.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务接待费支出决算为 0.05 万元,完成预算 0.10 万元的 46.00% 
 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 博物馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 0.00万元,占0% ;公务接待费支出 0.05万元,占100.00% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。 
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元, 2018 公务用车保有量为 0 辆,主要用于 
3.公务接待费支出 0.05 万元,主要用于 由于业务工作需要,2018年开展馆际交流、相关业务往来
 。 2018年, 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 1 次,接待人数共 10 人, 主要包括馆际交流 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
 2018 年本部门机关运行经费支出 21.19 万元,比预算数 增加1.27 万元, 增长6.38%。 主要增减变动情况是: 办公费、电费、差旅费、福利费、工会费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出增加 
(二)政府采购支出情况说明
 2018 年本部门政府采购支出总额 65.89 万元,其中:政府采购货物支出 15.06 万元、政府采购工程支出 11.65 万元、政府采购服务支出 39.18 万元。 授予中小企业合同金额65.89万元,占政府采购支出总额的100% 
(三)国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中, 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 2018年度本部门无开展预算绩效管理工作。
绩效自评结果。 2018年度本部门无开展项目绩效评价报告。 
  


第四部分  名词解释
 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。