2016年
台山市博物馆部门预算
目 录
第一部分 台山市博物馆概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市博物馆概况
一、主要职责
(一)基本情况
台山市博物馆是国有地方综合性博物馆,1988年建成并正式对外开放。占地面积10066平方米,建筑面积2586平方米,馆内设有展览陈列室、文献资料室、文物库房等,展线261米长,有效展览面积1200平方米。至2015年底有藏品6000多件。先后被评定为台山市和江门市爱国主义教育基地、青少年学生校外教育基地、江门市人文社会科学普及基地。2009年1月1日起全面实行免费开放。2013年5月评定为国家三级博物馆。
(二) 职能
负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作;开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民俗、地方历史和华侨文化的研究;举办各类陈列展览,发挥爱国主义教育基地作用;配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作;协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作。
二、 机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
1、博物馆内设机构有四个,分别是:业务组、藏品保管组、保卫组、办公室。
2、人员构成情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,属于财政全额拨款事业单位。全馆人员编制8个,实际人数(财政统发)8人。管理人员:正馆长1人,副馆长2人;职称分布:馆员2人,助理馆员2人,管理员1人。退休人员5人。
聘用人员6人:业务3人、门卫2人、清洁工1人。
第二部分 2016年部门预算表
表1
收支总体情况表
|
单位名称:台山市博物馆 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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一、财政拨款 |
115.07 |
一、基本支出 |
94.11 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
20.96 |
|
三、其他资金 |
|
三、单位经营支出 |
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本年收入合计 |
115.07 |
本年支出合计 |
115.07 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
115.07 |
支出总计 |
115.07 |
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注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2
收入总体情况表
单位名称:台山市博物馆 单位:万元
|
项 目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
115.07 |
|
一般公共预算拨款 |
115.07 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
115.07 |
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四、上级补助收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
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|
收 入 总 计 |
115.07 |
表3
支出总体情况表
单位名称:台山市博物馆 单位:万元
|
项 目 |
2016年预算 |
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|
一、基本支出 |
94.11 |
|
|
工资福利支出 |
80.13 |
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一般商品和服务支出 |
13.98 |
20.96 |
|
对个人和家庭的补助 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
20.96 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
9.36 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
3.6 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
8 |
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因公出国(境)项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
115.07 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
115.07 |
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表4
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称:台山市博物馆 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算 |
115.07 |
一、一般公共预算 |
115.07 |
|
二、政府性基金预算 |
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二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 |
115.07 |
本年支出合计 |
115.07 |
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表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:台山市博物馆 单位:万元
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
115.07 |
94.11 |
20.96 |
|
[207]文化体育与传媒支出 |
115.07 |
94.11 |
20.96 |
|
[20702]文物 |
115.07 |
94.11 |
20.96 |
|
[2070205]博物馆 |
115.07 |
94.11 |
20.96 |
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表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:台山市博物馆 单位:万元
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
|
合 计 |
115.07 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
89.49 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
32.82 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
32.4 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.7 |
|
[50103]住房公税金 |
[30113]住房公税金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
21.57 |
|
[50201]办公经费 |
[302]商品和服务支出 |
13.98 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.85 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
4.75 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.78 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50202]会议费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50203]培训费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30216]培训费 |
0.4 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30213]维修(护)费 |
4 |
|
[50306]设备购置 |
[309]基本建设支出 |
11.6 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[30906]大型修缮 |
3.6 |
|
|
[30921]文物和陈列品购置 |
5 |
|
|
[30999]其它基本建设支出 |
3 |
表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:台山市博物馆 单位:万元
|
政府顸算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2016年预算 |
|
|
合 计 |
20.96 |
|
|
[301]工资福利支出 |
9.36 |
|
|
[30199]其它工资福利支出 |
9.36 |
|
|
[309]基本建设支出 |
11.6 |
|
|
[30906]大型修缮 |
3.6 |
|
|
[30921]文物和陈列品购置 |
5 |
|
|
[30999]其它基本建设支出 |
3 |
|
|
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表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称: 台山市博物馆 单位:万元
|
项 目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
|
|
“三公”经费 |
0 |
|
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0 |
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
|
1.公务用车购置 |
0 |
|
2.公务用车运行维护费 |
0 |
|
(三)公务接待费支出 |
0 |
|
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|
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
2016年政府性基金预算支出情况表
单位名称:台山市博物馆 单位:万元
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报人代会审议。
表10
2016年部门预算基本支出预算表
单位名称:台山市博物馆 金额:万元
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财 政 拨 款 |
财政专户援
款 |
其他资金 |
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
94.11 |
94.11 |
94.11 |
|
|
|
|
|
博物馆 |
94.11 |
94.11 |
94.11 |
|
|
|
|
表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称: 金额:万元
|
支出项目类别(资金使用单 位) |
总计 |
财 政 拨 款 |
财政专户援
款 |
其他资金 |
续效目标 |
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经 营预算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
20.96 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
|
博物馆 |
20.96 |
20.96 |
20.96 |
|
|
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算115.07万元,比上年增加18.18万元,增长15.8%,主要原因是基本支出收入预算94.11万元,比上年增加5.22万元;项目经费预算20.96万元,比上年增加12.96万元。支出预算115.07万元,比上年增加18.18万元,增长15.8%,主要原因是基本支出预算94.11万元,比上年增加5.22万元;项目经费预算20.96万元,比上年增加12.96万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排0万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排13.98万元,比上年增加8.98万元,增长64.23%,主要原因是增加电费和维修(护)费。其中:办公费0.85万元,水费0.8万元,电费4.75万元,邮电费1.8万元,差旅费0.78万元,维修(护)费4万元,培训费0.4万元,工会经费0.6万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
六、预算绩效信息公开情况
2016年本部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款115.07万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、行政事业单位运行经费:指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。